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    安徽自考网> 试题题库列表页> 以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()

    第八章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()

    • A、建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
    • B、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
    • C、已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付
    • D、财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
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    可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()

    • A、授权控制
    • B、职责分工控制
    • C、资产接触与记录使用控制
    • D、会计记录控制

    在审查是否存在未入账的应付账款时,下列程序中最有效的是()

    • A、审查列入应付账款明细表中债权人寄回的回函
    • B、审核每月应付账款余额和已入账的进货之间有无非正常的比例关系
    • C、审核报表日前后一周的购货发票,并查明是否已正确入账
    • D、审核报表日前后一段时间内的应付凭单

    下列审计程序中,有助于证实购货交易记录的完整性认定的有()

    • A、从有效的订购单追查至验收单
    • B、从验收单追查至采购明细账
    • C、从付款凭单追查至购货发票
    • D、从购货发票追查至采购明细账
    • E、从明细账追查至购货发票

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